一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
江油市义新乡人民政府是行政单位,主要负责全乡落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理和促进发展工作。内设3个办公室、两个中心,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心和社会服务中心。
(二)2016年重点工作完成情况
2016年,我乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导下,在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下,通过全乡广大干部群众和乡机关干部的共同努力下,顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理,严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定” 的等相关要求管理各项财政资金,特别是“三公经费”的管理,在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下,确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上,我们认真按照上级对专款的要求,及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按月发放了民政、救灾经费,确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。认真落实政府债务管理工作的要求,确保政府无新增债务发生。二是认真落实了国家惠农富民政策,确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。全年各项补贴260余万元按时通过信用社直接发放到农户。三是进一步加强“零户统管”工作,保证了有限的资金集中管理,确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作,加强了税收的征收工作,保障我乡税收任务的完成。五是积极配合乡政府中心工作,切实加强我乡特色农业建设工作。
二、部门概况
1.主要职能:江油市义新乡人民政府主要行使行政管理职能,2016年底有 9个村民委员会,1个社区,65个合作社,全乡总人口14369人,其中农业人口13709人,耕地面积19642亩,2016年农民可支配收入达到13930元。
2.机构人员情况:根据江油市编制委员会的编制,义新乡设行政编制17名,行政工勤1名,事业编制5名,共23名编制。2016年底有财政供养人口34人,其中:在职人员24人,行政退休9人,事业退休1人。财政补助开支人数466,其中:高校毕业生到村任职2人、村干部36人、组干部65人、社区干部3人、民政优抚人员238人(其中三红三属2人、复员退伍军人25人、退伍老兵125人、精简退职人员4人、五保户82人)、长赡遗属5人、退养四职村干部117人
3.机构人员当年变动情况及原因:当年机构人员无变动情况。财政补贴开支人数与上年民政优抚人员增加10人。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为1164.21万元。其中:当年财政拨款收入1115.74万元,占95.84%;其他收入48.47万元,占4.16%。
2016年支出决算总额为1016.21万元,其中:一般公共服务支出223.29万元,占21.97%;教育支出1.96万元,占0.19%;社会保障和就业支出153.28万元,占15.08%;医疗卫生与计划生育支出8.24万元,占0.81%;城乡社区支出48.72万元,占4.79%;农林水支出550.04万元,占54.13%;住房保障支出15.68万元,占1.54%;其他支出15万元,占1.48%。支出决算总额较2015年增加84.67万元。增加的主要原因一是敬老院孝亲广场建设资金45万元,二是农村一事一议项目和村级运行维护费增加23万元,三是在职人员工资调标和民政优抚人员提标增加人员支出。
四、财政拨款支出决算情况
义新乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1115.74万元。与2015年相比,财政拨款收增加185.33万元,支出增加85.26万元,财政拨款收入增长19.92%,支出增加9.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
义新乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1015.67万元,占本年支出合计的99.95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加185.33万元,增长19.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
义新乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出970.67万元,主要用于以下方面:其中:一般公共服务支出223.29万元,占21.97%;教育支出1.96万元,占0.19%;社会保障和就业支出153.28万元,占15.08%;医疗卫生与计划生育支出8.24万元,占0.81%;城乡社区支出18.72万元,占4.79%;农林水支出550.04万元,占54.13%;住房保障支出15.68万元,占1.54%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201(类)**(款)***(项):2016年决算数为222.76万元,完成预算99.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未实现支付。
2.教育205(类)***(款)***(项):2016年决算数为1.96万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业208(类)***(款)***(项):2016年决算数为153.28元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210(类)***(款)***(项):2016年决算数为8.24万元,完成预算100%。
5.城乡社区支出212(类)***(款)***(项):2016年决算数为18.72,完成预算100%。
6.农林水支出213(类)***(款)***(项):2016年决算数为:550.04万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)***(款)***(项):2016年决算数为:15.68万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
义新乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出449.13万元,其中:人员经费381.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费67.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
义新乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元,完成预算92.57%,其中:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.22万元,完成预算88.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费管理,严格控制支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.45万元,下降26.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.49万元,下降41.57%;公务接待费支出决算减少0.96万元,增下降13.37%。增减变动的主要原因公务用车改革,公务接待严格控制支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国 (境);公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占36%;公务接待费支出决算7.22万元,占64%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中:
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于开展乡镇社会发展,新农村建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费6.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次,787人,共计支出6.22万元,具体内容包括:接待上级部门检查监督等项目。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
义新乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出45万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,江油市义新乡人民政府机关运行经费支出67.26万元,比2015年增加2.36万元,增长3.64%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,义新乡人民政府无采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,义新乡人民政府公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
附件:1、四川省绵阳江油市义新乡人民政府 |